12月26日,財政部、國務院國資委、銀保監會、證監會聯合發布《關于嚴格執行企業會計準則切實做好企業2022年年報工作的通知》。《通知》要求,切實加強組織實施與監督檢查,認真扎實做好企業2022年年報工作。企業應當嚴格執行會計準則,加強內部控制,全面提升2022年年報質量。
《通知》要求,企業應當嚴格執行會計準則,加強內部控制,全面提升2022年年報質量。上市公司應當充分關注收入確認、債務重組、破產重整、大股東捐贈、政府補助、會計政策變更等事項對企業財務狀況和經營成果等的影響,不得通過違規調節會計信息規避退市等監管要求。執行企業內部控制規范體系的上市公司應當按照有關要求,建立健全公司內部控制體系,重點提升資金資產、收入、成本費用、投資活動、關聯交易、重要風險業務和重大風險事件、財務報告編制等領域內部控制的有效性。
《通知》要求,會計師事務所應當提高審計質量,充分發揮社會審計鑒證作用。會計師事務所在進行年報審計時,應當密切關注企業內外部環境對企業經營產生的影響,切實貫徹落實風險導向審計理念和方法,重點關注業績大幅波動、債務風險較高的企業、以及從事貿易業務的非貿易企業和貿易業務規模較大的其他企業,對財務舞弊等風險因素保持警覺,特別注意貨幣資金、存貨、在建工程和購置資產、資產減值、收入、境外業務、企業合并、商譽、金融工具、濫用會計政策和會計估計、關聯方關系及交易等11個近年來財務舞弊易發高發的領域。
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